dc.contributor.advisor |
Δρογαλάς, Γεώργιος |
|
dc.contributor.author |
Μάντσιου, Ευαγγελία |
|
dc.date.accessioned |
2015-03-20T10:46:51Z |
|
dc.date.available |
2015-03-20T10:46:51Z |
|
dc.date.issued |
2014-02 |
|
dc.identifier.uri |
http://apothesis.teicm.gr/xmlui/handle/123456789/493 |
|
dc.description.abstract |
The purpose of internal control is, especially in recent years, the focus of much research and study, due to the continuous growing of relevance for the continuity of business operations. In this context, the effective implementation of the audit process is a matter of substantial importance and major importance. In this perspective, the present work intends to approach a practical internal audit process to a Greek company in the broader public sector and publicly traded. The approach involves the audit work of the auditor in areas with the highest economic importance for the company. |
en |
dc.description.abstract |
Το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου βρίσκεται, κυρίως τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο πολλών ερευνών και μελετών, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης σημαντικότητάς του για τη συνέχεια της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η αποτελεσματική εφαρμογή της ελεγκτικής διαδικασίας αποτελεί ζήτημα ουσιώδους σπουδαιότητας και μείζονος σημασίας. Υπό αυτό το πρίσμα η παρούσα εργασία σκοπεύει στην προσέγγιση μιας πρακτικής διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου σε μία ελληνική εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Η προσέγγιση αφορά την ελεγκτική εργασία του οικονομικού ελεγκτή σε τομείς με την υψηλότερη οικονομική σημασία για την εταιρεία. |
el |
dc.format.extent |
104 |
el |
dc.language.iso |
el |
el |
dc.publisher |
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας |
el |
dc.rights |
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές |
|
dc.rights.uri |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el |
|
dc.subject |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ |
el |
dc.subject |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ |
el |
dc.subject.ddc |
657.45 |
el |
dc.title |
Οργάνωση διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου στην εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. |
el |
dc.type |
Διπλωματική εργασία |
|
dc.contributor.department |
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων |
el |
dc.contributor.master |
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων |
el |
dc.heal.publisherID |
teiser |
|
dc.subject.keyword |
Εσωτερικός έλεγχος |
el |
dc.subject.keyword |
Ελεγκτική |
el |
dc.subject.keyword |
Δημόσιοι οργανισμοί |
el |
dc.subject.keyword |
Δημόσιος Τομέας |
el |
dc.subject.keyword |
Εσωτερικός Ελεγκτής |
el |
dc.subject.keyword |
Σύστημα εσωτερικού ελέγχου |
el |
dc.subject.keyword |
Internal Audit |
el |
dc.subject.keyword |
Auditing |
el |
dc.subject.keyword |
Public organization |
el |
dc.subject.keyword |
Public sector |
en |
dc.subject.keyword |
Internal auditor |
en |
dc.subject.keyword |
Internal control |
en |